Småföretagskostnader som kvalificeras som skatteavdrag
Många småföretagskostnader kvalificeras som skatteavdrag - faktiskt mer än du kanske tror - men vissa regler gäller för många av dem. Lär dig vad du kan och kan inte göra innan du börjar dra av din skattskyldighet.
Många avdrag för småföretag har begränsningar eller begränsningar. Exempelvis är underhållsavdrag ofta begränsade till 50 procent av varje kostnad.
Skapa ett pappers- eller elektroniskt spår för varje avdrag du påstår. Inkludera datumet för utgiften, det exakta beloppet och det syfte som det betjänade din verksamhet om du måste förklara avdraget till Internal Revenue Service. Detta kan vara lika enkelt som att spara kvitton, kontoutdrag och kreditkortsutlåtanden och göra noteringar på dem för att påminna dig om varför kostnaderna uppstod.
Håll affärs- och personalkostnader separata . Betala inte personliga räkningar från ditt företagskonto, och helt och hållet, inkludera inte personalkostnader som företagskostnader på din företagsbeskattning.
Nu när du har grunderna nere, här är några exempel på vad du kan dra av.
Du kan besluta att anställa och betala någon för att ta hand om din bokföring och bokföring, eller för att förbereda avkastning och erbjuda skatteråd. Dessa professionella tjänster är avdragsgilla affärskostnader.
Oavsett om du kallar reklam, marknadsföring eller marknadsföring, kan du dra av kostnader som hjälper dig att ta in nya kunder och behålla befintliga kundkretsar.
Du kan dra av kostnaderna för att köpa nödvändiga referensmaterial, såväl som maskinvara och programvara. Se till att din datoranvändning är 100% dedikerad till ditt företag innan du tar full avdrag, och kontrollera med en revisor innan du skriver av hela mängden dator under det år du köper det. Dessa kostnader måste ibland avskrivas och återvinnas över flera år.
Du kan dra av kostnader som är relaterade till ditt fordons företagsanvändning med hjälp av IRS standard körsträcka eller genom att dra av de faktiska utgifterna. Standard körhastighet justeras periodiskt och inte alltid uppåt, så kolla efter den senaste siffran. Den gick från 57,5 cent i mil i 2015 till 54 cent i miljonen 2016 vilket återspeglar en minskning av bensinkostnader det året. Kör siffrorna båda sätten för att se vilket som är mest fördelaktigt för dig, med tanke på att du inte kan använda standard körsträcka om du avskrivit kostnaden för ditt fordon tidigare år. Du kan inte dra av kostnader för att pendla fram och tillbaka till ditt företagsortiment.
Om du har köpt försäkring för ditt företag, för din affärsutrustning eller sjukförsäkring för dig själv och anställda, kan du dra av dessa kostnader för företagsskatt.
Kostnader för affärsresor , måltider och underhållning är avdragsgilla. De är vanligtvis föremål för 50 procents regeln och du måste bevisa att de uppstod för affärsändamål. Affärsgåvor till kunder kan vara fullt avdragsgilla upp till $ 25 vardera.
Många lokala och statliga skatter är avdragsgilla på din federala avkastning. Till exempel, om du har ett företag fordon, är licensregistreringen avdragsgill.