Om du har behållit till och med rimligt bra företagsskatteuppgifter under ditt skatteår med hjälp av din bokföringsprogram eller ditt bokföringsinformationssystem, har du allt för att förbereda din inkomstskatt för föregående år.
Innan du lämnar in dina skatter måste du också vara medveten om vilken typ av redovisning du använder för din verksamhet. Använder du kontanter eller periodiserad redovisning ? Det gör skillnad vid inlämning av skatter.
Den form av företagsorganisation som du har valt bestämmer vilken typ av skatteformulär du ska använda för arkivering och betalning av dina skatter. Bestäm om ditt företag är enmansföretag, bolag, partnerskap, S- bolag eller ett aktiebolag .
Din form av redovisning, skatteår och typ av affärsenhet hjälper dig att bestämma vilka former du använder för att registrera dina federala företagsskatter och betala dina skatter. Typ av affärsenhet är den viktigaste faktorn när det gäller att fastställa skatteformuläret (erna) som du filerar. Varje typ av affärsenhet är ansvarig för ett antal olika typer av skatter.
Ensam innehavare
Om du är enmansinnehavare och du inte är inbyggd och du inte är en inkorporerad LLC, skulle du använda följande formulär för angivna typer av skatt:
Inkomstskatter för ensam innehavare
IRS-formulär 1040 är formen som används av enskilda och därmed av icke-inkorporerade enmansföretag eftersom de filar på samma sätt som deras ägare. IRS Schema C är resultaträkningen för verksamheten.
Uppskattade skatter
- IRS Beräknade Skatteregler och Instruktioner .
Observera att det här formuläret säger att det är för enskilda personer. Eftersom företag som är ensamägare registrerar skatter med ägaren är detta lämpligt formulär för ensamföretaget. Om inte den enda innehavaren förutser förlusten, ska den ange beräknade skatter eller betala straff och ränta.
Självskatt
Självskatteskatt är socialförsäkring och Medicare skatt som måste betalas av egenföretagare. Det är detsamma som socialförsäkrings- och Medicare-skatten som hölls från en anställdes lönecheck.
Arbetsgivarens Andel av Socialförsäkring, Medicare, Inkomstskatteavdrag
Arbetsgivare kan välja att fylla i formulär 941 istället för 944 om de meddelar IRS (Internal Revenue Service) av detta val. IRS kommer att underrätta arbetsgivaren om de ska fylla i formulär 944 istället.
- Arbetsgivarens kvartalsvisa federala skatteavkastning - Summa insättningar för alla anställda
- File IRS Form 941 varje kvartal om du är en arbetsgivare för löner och tips, betalad federal skatt, och både arbetsgivare och anställd social trygghet och Medicare betalas.
- Arbetsgivarens årliga federala skatteavkastning - Summa insättningar för alla anställda för året
Federal arbetslöshetskatt (FUTA)
Du måste fylla i IRS Form 940 om du betalat lön på 1 500 USD eller mer till anställda i ett kalenderkvartal 2010 eller 2011 eller om du hade minst en anställd under en del av en dag under 20 eller flera olika veckor 2010 eller 20 eller mer olika veckor 2011.
W-2 Löne- och skattedeklaration till anställda
Arbetsgivare ska lämna in anställda W-2-formulär senast den 31 januari varje kalenderår.
W-3 lönransmittal
Arbetsgivare måste lämna in en W-3 Wear Transmittal med Socialförsäkringsverket senast den 28 februari 2012.
IRS-formulär 1099-misc
Om du som arbetsgivare har betalat någon som inte är anställd, men någon som gör tillfälligt arbete för uthyrning för dig mer än 600 dollar under kalenderåret måste du ange en Form 1099-Misc för var och en av dessa individer. Det kan finnas andra former som du måste fila med IRS på grund av speciella situationer.
Detta är inte tänkt att vara en allomfattande lista över alla skatteformulär som du måste fylla i för din verksamhet. Det är viktigt att du checkar med en skatterådgivare eller annan advokat för att diskutera din ansökningsstatus och de blanketter du behöver fila.