Ditt Partnerskap Inkomstskattefrågor Besvaras

Svar på de vanligaste frågorna om partnerskap och inkomstskatt.

Ett partnerskap är ett företag som ägs av flera personer som har tecknat ett partnerskapsavtal och har investerat i verksamheten. Det finns olika typer av partnerskap, men alla inkomstskatter på samma sätt.

Ett aktiebolag (LLC) med mer än en ägare (kallad "medlemmar") beskattas vanligen som ett partnerskap, eftersom IRS inte erkänner LLCs som affärsenheter för skattemässiga ändamål.

(I vissa fall kan en LLC välja att beskattas som ett företag .)

Vilka former använder jag för att registrera partnerskapsinkomstskatter?

Partnerskapet lämnar en informationsavkastning på IRS Form 1065 . Ett schema K-1 distribueras till varje partner, vilket visar partnerens andel av vinst (eller förluster) för året. Partnern inkluderar K-1 inkomst eller förlust på hans eller hennes personliga avkastning.

Ett partnerskap i sig betalar inte inkomstskatter direkt till Internal Revenue Service. Istället beskattas partnerna på sina andelar av partnerskapets intäkter / förluster på deras personliga avkastning. Partnerskapet lämnar en informationsavkastning på formulär 1065 , som visar total inkomst och utgifter samt andra avdrag, partnerskapets nettovinst och andel av den inkomsten för varje partner.

När ska partnerskapsinkomstavkastning ske?

Formular 1065 och den individuella Schedule K-1 är förfallna 15 mars året efter skattåret, som är effektiv med 2016 skatteåret (inlämnad 2017).

Om 15 mars faller på en helg eller semester är förfallodagen nästa arbetsdag.

Här finns mer information om förfallna skatter för företagsskatter för det aktuella skatterapporteringsåret.

Vem betalar skatterna - partnerskapet eller partnerna?

Form 1065 är arkiverad med IRS bara för informationsändamål.

Partnerskapsinkomstskatten betalas av enskilda partners baserat på deras andel av vinst eller förlust som delas ut till dem av partnerskapet för året. Parterna måste också betala egenbeskattningsskatt (Social Security / Medicare) baserat på deras andel av vinst (inte förluster). varje år. Om partnerskapet inte har någon inkomster, är ingen skatt på egenföretagare skyldig.

Hur lägger partnerna en Schedule K-1 och betalar skatter?

Tillsammans med återgivande av partnerskapsinformationen på formuläret 1065 förbereder skattförmedlaren också ett schema K-1 för varje partner, vilket bryter ner partnerskapets inkomster och andel av den inkomsten för den där partnern tillsammans med annan information. Schema K-1 lämnas in med partnerens personliga inkomstskatt, och beloppet av förlust eller inkomst ingår tillsammans med partnerens övriga inkomst. Således betalar partners inkomstskatt på deras affärsverksamhet och övriga intäkter till tillämplig personlig skattesats för året.

När och hur lägger jag in en ansökan om förlängning för en partnerskapsavgift?

Du måste ange senast den aktuella avgiften för avkastning / skattebetalning ovan. Ansökan är i sex månader, så du måste lämna in din ansökan senast den 15 september.

Skattes LLC skattas annorlunda än partnerskap?

När det gäller skatter är de två desamma, om LLC har flera ägare (medlemmar).

IRS erkänner inte en LLC som en skattemyndighet, så flera medlem LLCs filbolagskatter, som beskrivits ovan. När det gäller din statliga företagsregistrering, LLCs register med staten som ett LLC, inte ett partnerskap. LLC har ett operativt avtal, medan partnerskap har ett partnerskapsavtal (liknande dokument, olika namn).

Du bör notera att en enda medlem LLC ( med endast en ägare) beskattas som en enda innehavare, inte ett partnerskap. Den enskilda medlems LLC-företagsinkomsten rapporteras på Schema C av personens personliga avkastning.

Vilken information behöver jag för att förbereda ett partnerskaps- eller LLC-avkastningsavgift?

Den här artikeln innehåller detaljerad information om de dokument och filer som behövs för din skattförberedare.

Tillbaka till inkomstskatter för affärstyper